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Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024, Zweckverband "Allwetterbad Großschönau"

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19. Stellenplan (nach§

19. Stellenplan (nach§ 5 SächsKomHVO Doppik) Planstellen Planstellen 2023 2024 besetzte Stellen per 30.06.2023 Verbandsvorsitzender: 0 0 0 Erläuterungen: Der Zweckverband "Allwetterbad Großschönau" beschäftigt kein eigenes Personal. Die allgemeine Verwaltung des Zweckverbandes erfolgt durch den Landkreis Görlitz. Haushaltssatzung und Hauhaltsplan 2024 29 Zweckverband "Allwetterbad Großschönau"

i _ .. . .. -- •·--- .. ~., .. - - .·»a-,w"a« Doppischer Produktplan 2024 e a.tu ras4.a-a T i i et . ' -- - -· - - - -- 1 t Ergebnishaushalt vorl. Ergebnis Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Muster 5 2022 1 2 3 4 5 6 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten 0,00 0 0 0 0 0 darunter: Grundsteuer A und B 0,00 0 0 0 0 0 Gewerbesteuer 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,00 0 0 0 0 0 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,00 0 0 0 0 0 2 + Zuweisungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sopo 864.700,00 682.500 612.500 562.500 522.500 1.442.500 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 sonstige allgemeine Zuweisungen 0,00 0 0 0 0 0 allgemeine Umlagen 194.500,00 112.500 112.500 112.500 112.500 112.500 aufgelöste Sonderposten 670.200,00 570.000 500.000 450.000 410.000 1.330.000 3 +sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 4 +öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 216.800,00 216.800 251.100 434.400 418.400 330.400 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 7 +Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 9 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 10 = ordentliche Erträge 1.081.500,00 899.300 863.600 996.900 940.900 1.772.900 11 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 darunter: Zuführung zu Rückstellungen für 0,00 0 0 0 0 0 Entgeltzahlungen Zeiten der Freistellung 12 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 13+Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.168,00 20.200 20.200 20.200 21.000 21.000 14+Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 942.600,00 820.000 790.000 770.000 700.000 1.560.000 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.500,00 31.000 26.200 170.900 168. 700 166.400 16+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 darunter: Kreisumlage 0,00 0 0 0 0 0 Umlagen an Verwaltungsverbände 0,00 0 0 0 0 0 Umlagen an Zweckverbände 0,00 0 0 0 0 0 Sozialumlage 0,00 0 0 0 0 0 Abschr. Sopo für gelistete Investzuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.652,00 5.000 5.500 6.000 6.000 5.500 18 = ordentliche Aufwendungen 990.920,00 876.200 841.900 967.100 895.700 1.752.900 19- ordentliches Ergebnis 90.580,00 23.100 21.700 29.800 45.200 20.000 - - - - --- ------ - - - - 30